Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WIM Data złożenia projektu: 2010-06-11 Data wydania decyzji: 2010-06-22 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Infrastruktury Komunalnej - Komisja Budżetowo-Gospodarcza - Komisja Sportu i Turystyki |
---|
Projekt - druk nr 538 Uchwała Nr ... ... ... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ... ... ...
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na ata 2009 - 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013 zmienionej: - uchwałą Rady Miasta Nr XLII/476/2009 z dnia 6 marca 2009 r. - uchwałą Rady Miasta Nr L/533/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. - uchwałą Rady Miasta Nr LI/547/2009 z dnia 8 września 2009 r. - uchwałą Rady Miasta Nr LXI/647/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
W części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza pn.: „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW I ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)” dokonuje się następujących zmian: - w programie „Rozwój Infrastruktury Turystycznej” zmienia się nazwę zadania (zapis w kolumnie 2) oraz zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” i w kolumnach 11 - 12 „planowane wydatki w latach”, - w programie „Termomodernizacja Obiektów Oświatowych” zmienia się zapisy ujęte w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” i kwoty ujęte w kolumnie 11 „planowane wydatki w latach”, - w programie „Dostosowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Do Wymogów Obowiązujących Przepisów Prawa” zmianie ulega zapis ujęty w kolumnie 8 „łączne poniesione i planowane nakłady finansowe” i kwoty ujęte w kolumnie 11 „planowane wydatki w latach”.
2. Zakres zmian w przedmiotowych programach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, dotychczasowa część II pn.: „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW I ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)” załącznika do Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17grudnia 2008 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki
U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU ZMIAN W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM MIASTA NOWEGO SĄCZA
Z uwagi na wprowadzone - uchwałą Nr LXIV/664/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26.04.2010r.- zmiany w Tabeli Nr 3 i Załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010 oraz przedkładanym na najbliższą sesję Rady Miasta projekcie zmian do uchwały budżetowej, wynikających z nowych uwarunkowań zewnętrznych zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Nowego Sącza na lata 2009-2013”. Korekta zapisów w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pt. „Lista zadań inwestycyjnych wraz z zestawieniem kosztów i źródłami finansowania” polega na uaktualnieniu : - nazwy zadania (kolumna 2), - łącznych poniesionych i planowanych nakładów finansowych (kolumna 8), - planowanych wydatków w latach i źródeł finansowania (kolumny 11-12). Zmiany te obejmują: W programie „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ” dla lepszej identyfikacji zadania zmienia się nazwę ; – z dotychczasowej w brzmieniu „Włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do Programu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Niepełnosprawnych” - na nową w brzmieniu „Małopolski System Informacji Turystycznej”. Zmiana nazwy zadania podyktowana jest koniecznością ujednolicenia nazewnictwa zadania inwestycyjnego ujętego w WPI z tytułem projektu zgodnie z zawartą Umową Partnerską Nr IXA/662/PT/09 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Liderem Projektu, a Miastem Nowy Sącz. Jednocześnie stosownie do Aneksu Nr 2 z dnia 02.04.2010r. do wyżej wymienionej Umowy -wprowadzającego zmianę sposobu wdrażania projektu- zmniejsza się kwotę całkowitych wydatków do wysokości 177.625 zł. Środki te w całości pochodzić będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przekazywane będą w formie zaliczek przez Lidera projektu do budżetu Miasta na pokrycie 100 % kosztów kompleksowego wyposażenia biura Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe ujęte w kolumnie 8 zmniejsza się do kwoty 177.625 zł, w tym - środki własne do kwoty - zł - środki zewnętrzne do kwoty 177.625 zł a skorygowane planowane wydatki w latach 2010 – 2011 wynoszą odpowiednio: - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 roku 124.125 zł - środki własne - zł - środki zewnętrzne 124.125 zł
- kolumna 12 planowane wydatki w 2011 roku 53.500 zł - środki własne - zł - środki zewnętrzne 53.500 zł Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu poprzez stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2011 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W programie „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH” na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza” zwiększa się udział środków własnych planowanych na 2010 rok o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 8. Konieczność uaktualnienia przedmiotowej dokumentacji wiąże się z faktem uzyskania przez wniosek nr POIS.09.03.00-00-114/09 o dofinansowanie zadania w ramach działania 9.3 pozytywnej oceny II stopnia. Decyzja Zespołu ds. oceny projektów została zaakceptowana przez Pełnomocnika Zarządu NFOŚiGW ds. wdrażania POIiŚ oraz Instytucję Pośredniczącą czyli Ministerstwo Gospodarki. Tym samym zakończony został proces oceny wniosku Miasta w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.3/2008. Posiadanie aktualnej dokumentacji jest niezbędne do realizacji przedmiotowego projektu. Zwiększeniu ulega również udział środków własnych w łącznych poniesionych planowanych do poniesienia nakładach finansowych. Skorygowane nakłady i wydatki wynoszą odpowiednio; - kolumna 8 łączne poniesione i planowane nakłady finansowe 11.892.715 zł w tym - środki własne 6.124.267 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 5.568.449 zł - środki GFOŚiGW 200.000 zł - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 r. 3.290.727 zł w tym - środki własne 1.663.864 zł - środki zewn. (NFOŚ i GW) 1.626.863 zł
W programie „DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA” na zadaniu pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 – budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej” zwiększa się o kwotę 38.800 zł łączne poniesione i planowane nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2010 roku. Skorygowane nakłady i wydatki wynoszą odpowiednio; - kolumna 8 łączne poniesione i planowane nakłady finansowe 4.568.909 zł w tym - środki własne 3.976.355 zł - środki zewn. (dotacja celowa z budżetu Państwa 592.554 zł - kolumna 11 planowane wydatki w 2010 r. 817.800 zł w tym - środki własne 7.800 zł
Powyższa zmiana zabezpieczyła środki na sfinansowanie wykonania przez Zakład Gazowniczy w Jaśle przyłącza gazowego do nowo wybudowanej placówki oraz sporządzenia świadectwa energetycznego niezbędnego przy oddawaniu obiektu do użytku. Wymóg posiadania świadectwa energetycznego zaczął obowiązywać już po opracowaniu dokumentacji projektowej. Projekt zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały |
UWAGI: |
![]() |