Kontakt: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 443 53 08, +48 18 44 86 500

Poniedziałek, 06 października 2025 r.    Imieniny obchodzą: Artur, Brunon

Dzisiaj 6 października 2025 (poniedziałek) od 14.00 nastąpi przerwa w działaniu telefonii stacjonarnej dla całego urzędu.
W tym czasie kontakt telefoniczny z urzędem będzie niemożliwy zarówno dla petentów, jak i urzędników.

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta
Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB
Data złożenia projektu: 2008-02-11
Data wydania decyzji: 2008-02-15
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja ds. Rynku Pracy
Uchwała Nr
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia
 
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
 
§1
 
1.     Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część I do niniejszej uchwały
2.     Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1, część II do niniejszej uchwały
3.     Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 7 959 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.
 
§ 3
 
Załączniki nr 19A i 19B do Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 3A i 3B do uchwały niniejszej.
 
§4
 
W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załączników nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały niniejszej.
 
§5
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta
 
                                                                                                          Artur Czernecki
 
 
 
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
do Uchwały Rady Miasta
 
 
 
 
 
nr……………z dnia……..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Zwiększenie
 
852
 
 
Pomoc społeczna
500
 
 
85201
 
Placówki opiekuńczo- wychowawcze
500
 
 
 
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
500
 
 
 
 
Razem:
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w budżecie po stronie przychodów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§
Nazwa
Zwiększenie
 
 
 
955
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
7 959
 
 
 
 
Razem:
7 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
 
 
do Uchwały Rady Miasta
 
 
 
 
nr……………z dnia……..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział
Rozdział
Nazwa
Zwiększenia
Zmniejszenia
 
852
 
Pomoc społeczna
500
 
 
 
85201
Placówki opiekuńczo- wychowawcze
500
 
 
 
 
wydatki bieżące
500
 
 
853
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
7 959
 
 
 
85333
Powiatowe urzędy pracy
7 959
 
 
 
 
wydatki bieżące
7 959
 
 
 
 
Razem:
8 459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artur Czernecki
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr      Rady Miasta                   
 
z dnia …………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2008 rok
 
 
 
 
 
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
 
 
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
 
 
 
 
(w złotych)
 
Lp.
Treść
Wykonanie 2007 r.
Plan na 2008 r.
Procent wzrostu
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
1
Stan środków obrotowych na początek okresu
3 917
105 395
2 690,7
2
Przychody ogółem
696 125
600 000
86,2
 
w tym:
 
 
 
 
 - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
98 132
20 000
20,4
 
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
597 993
580 000
97,0
3
Razem (1 +2 )
700 042
705 395
100,8
4
Wydatki ogółem
594 647
705 395
118,6
 
w tym:
 
 
 
 
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
 
 
 
 
- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny
54 002
100 000
185,2
 
Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska
 
 
 
 
 - udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej
24 096
25 000
103,8
 
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
 
 
 
 
 - zakładaniei rekultywacja zieleńców, urządzanie zieleni miejskiej
172 080
230 000
133,7
 
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
 
 
 
 
 - dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej
94 973
170 000
 179,0   
 
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
 
 
 
 
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego
200 000
0
0,0
 
 - zakup i montaż instalacji solarnej w budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Lwowskiej 71
0
25 000
 -
 
Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska
 
 
 
 
 - dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków bytowych powstających w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych, dowożonych samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu
15 200
0
0,0
 
 - dofinansowanie kolektorów słonecznych
34 296
155 395
453,1
5
Stan środków obrotowych na koniec okresu
105 395
0
 -
6
Razem (4 +5 )
700 042
705 395
100,8
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
 
 
 
 
 
 
Artur Czernecki

 

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr      Rady Miasta
 
z dnia ……………..
 
 
 
 
 
 
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I    GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2008 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
 
 
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
 
 
 
(w złotych)
 
Lp.
Treść
Wykonanie 2007 r.
Plan na 2008 r.
Procent wzrostu
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
1
Stan środków obrotowych na początek okresu
60 394
123 648
204,7
2
Przychody ogółem
210 869
210 000
99,6
 
w tym:
 
 
 
 
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
210 869
210 000
99,6
3
Razem (1 +2 )
271 263
333 648
123,0
4
Wydatki ogółem
147 615
330 648
224,0
 
w tym:
 
 
 
 
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi
 
 
 
 
 - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizacje odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)
49 990
175 648
351,4
 
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
 
 
 
 
 - dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej
97 625
155 000
158,8
5
Stan środków obrotowych na koniec okresu
123 648
3 000
2,4
6
Razem (4 +5 )
271 263
333 648
123,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
 
 
 
 
 
 
Artur Czernecki

 

                                                                                              Nowy Sącz, 8 lutego 2008r.
 
Uzasadnienie do projektu Uchwały nr ………………z dnia………w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok
 
 
I.                 Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów
 
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną od Banku Ochrony Środowiska dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych – jednostki budżetowej miasta. Darowizna powyższa wpłynęła na konto jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu.
 
II.               Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów
 
Zwiększa się planowane przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 7 959 zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku. Środki powyższe dotyczą projektów realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka otrzymała w/w środki od Instytucji Wdrażającej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007 roku i pozostały one na 31.12.2007r. na rachunku bankowym realizowanych projektów.
 
III.             Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków
 
Zwiększa się planowane wydatki bieżące w dziale 852- „Pomoc społeczna” o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na naprawę i przegląd samochodu Daewoo Leganza będącego własnością Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych. Kwota powyższa stanowi darowiznę przekazaną dla jednostki od Banku Ochrony Środowiska i będzie wydatkowana na cel wskazany przez darczyńcę.
Zwiększa się planowane wydatki bieżące w dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę ogółem 7 959 zł w związku z otrzymaną zgodą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie projektów realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenie powyższe wynika z konieczności dostosowania planu finansowego jednostki do faktycznych potrzeb w zakresie realizowanych projektów. W tym środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciw wykluczeniu” zwiększa się o kwotę 4 328 zł, natomiast środki projektu „Uwierz w siebie” zwiększa się o kwotę 3 631 zł.
 
 
IV.            Zmiany w funduszach celowych
 
Dokonuje się zmian w Załączniku nr 19A do Uchwały Budżetowej „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w związku z koniecznością dokonania aktualizacji przychodów i wydatków funduszu w oparciu o rzeczywiste wykonanie w 2007 r. W związku z uzyskaniem w 2007r. wyższych niż pierwotnie planowano przychodów pozostałość środków obrotowych na koniec okresu wyniosła 105 395 zł. O powyższą kwotę proponuje się zwiększyć planowane wydatki na zadanie pn. „Dofinansowanie kolektorów słonecznych” w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców przedmiotowym dofinansowaniem. Proponowana kwota umożliwi pozytywne rozpatrzenie większej ilości złożonych wniosków.
Dokonuje się zmian w Załączniku nr 19B do Uchwały Budżetowej „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w związku z koniecznością dokonania aktualizacji przychodów i wydatków funduszu w oparciu o rzeczywiste wykonanie w 2007 r. W związku z uzyskaniem w 2007r. wyższych niż pierwotnie planowano przychodów oraz oszczędnościami powstałymi w planowanych wydatkach funduszu w 2007 roku proponuje się zwiększyć stan środków obrotowych na 1.01.2008r. o kwotę 123 648 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie planowanych przychodów funduszu w roku 2008 z kwoty 205 000 zł do kwoty 210 000 zł uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 2007. W związku ze zwiększeniem przychodów oraz środków obrotowych na początek okresu zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. „Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)” o kwotę 125 648 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców przedmiotowym dofinansowaniem. Proponowana kwota umożliwi pozytywne rozpatrzenie większej ilości złożonych wniosków.
 
UWAGI:
Powrót do listy projektów uchwał

Warto zobaczyć:

Centrum Informacji Turystycznej Budżet obywatelski Nowego Sącza dotacje-ochrona-srodowiska Zwiazek Powiatów Polskich Programy realizowane ze środków z budżetu państwa e-PUAP Nowosądeckie Forum Seniorów Nowosądecka Karta Rodziny Interwencja w sprawach nieporządku na terenach miejskich Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Młodzieżowa Rada Miasta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Copyright © 2002-2025 Urząd Miasta Nowego Sącza WCAG 2.0 (Level AAA) W3C

Polityka Prywatności i Cookies