Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB Data złożenia projektu: 2008-06-10 Data wydania decyzji: 2008-06-12 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Budżetowo-Gospodarcza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt – druk nr 179
Uchwała Nr ……………
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia …………………..
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2
W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały niniejszej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki
Projekt
Druk nr - 179
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta
Nowego Sącza nr………z dnia…….
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok.
I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów.
Dział 801 „Oświata i Wychowanie” (+) 24 998
Zwiększa się planowane dochody w dziale 801 ogółem o kwotę 24 998 zł w tym:
W rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększyć planowane dochody
o kwotę 5 903 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych (sprzedaży złomu) oraz z tytułu otrzymanych dochodów z lat ubiegłych w tym zwrot środków
z wydawnictwa za niezrealizowane prenumeraty ( w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 6, nr 7, nr 9, nr 11, nr 14 oraz w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1).
W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 1 078 zł w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3 z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz z tytułu pozyskanych odsetek bankowych.
W rozdziale 80104 „ Przedszkola” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 2 314 zł. Ponadplanowe dochody z tytułu korekty składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych uzyskało Miejskie Przedszkole nr 14.
W rozdziale 80110 „ Gimnazja” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 1 210 zł. Dodatkowe dochody Gimnazjum nr 2 uzyskało, jako darowiznę
na sfinansowanie kosztów programu „ Przemiany w Regionie RITA” w kwocie 1 000 zł
oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone książki i zbite szyby.
W rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące ” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 1 058 zł. Ponadplanowe dochody Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2 uzyskał ze sprzedaży makulatury.
W rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć planowane dochody
o kwotę 3 169 zł. Ponadplanowe dochody uzyskał Zespół Szkół nr 2 z tytułu zwrotu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec. Ponadto Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał zwrot składki ZUS z tytułu nadpłaty za ubezpieczenie emerytalne. Zespół Szkół nr 3 uzyskał zwrot nadpłaconych środków z tytułu wynagrodzeń pracowników. Zespół Szkół Budowlanych uzyskał środki z tytułu sprzedaży złomu.
W rozdziale 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne „ proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 26 zł w Zespole Szkół nr 5 – specjalny z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.
W rozdziale 80197 „ Gospodarstwa pomocnicze” zwiększa się planowane dochody
o kwotę 10 240 zł. Dochody stanowią wpłatę zysku wypracowanego przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu szkół Samochodowych.
Dział 854 „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza” (+) 695 zł
Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów w dziale 854 ogółem o kwotę 695 zł w tym:
W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 422 zł z tytułu sprzedaży złomu oraz z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za wybite szyby.
W rozdziale 85407 „ Placówki wychowania pozaszkolnego ” proponuje się zwiększyć planowane dochody o kwotę 273 zł z tytułu odszkodowania za roszczenie dotyczące opłaty abonamentowej za świadczenie usługi „neostrada”.
Ogółem dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 25 693 zł
II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków.
Dział 801 „ Oświata i Wychowanie” (+) 24 998
Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 ogółem o kwotę
24 998 zł w tym:
W rozdziale 80101 „ Szkoły Podstawowe” proponuje się zwiększyć planowane wydatki
o kwotę 18 757 zł z przeznaczeniem na zakup energii, wywóz nieczystości, zakup druków świadectw, drobnych materiałów i pomocy dydaktycznych na kwotę 5 903 zł Pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na wydatki remontowe tj. awaryjne remonty w placówkach oświatowych na kwotę 12 854 zł
W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 78 zł w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 3
z przeznaczeniem na zakup materiałów.
W rozdziale 80104 „ Przedszkola” proponuje się zwiększyć planowane wydatki Miejskiego Przedszkola nr 14 o kwotę 2 314 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej.
W rozdziale 80110 „ Gimnazja” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 1 210 zł na pokrycie udziału własnego miasta w programie „ Przemiany w Regionie RITA” współfinansowanego ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności na wymianę młodzieży ze szkołą partnerską na Ukrainie.
W rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 1 058 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości
W rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć planowane wydatki
o kwotę 1 555 zł. Ponadplanowe wydatki w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół Budowlanych proponuje się przeznaczyć na zakup drobnych materiałów do remontu oraz zakupu narzędzi.
W rozdziale 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 26 zł z przeznaczeniem na zakup druków w Zespole Szkół nr 5 specjalnych.
Dział 854 „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza” (+) 695
Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w dziale 854 o kwotę 695 zł w tym
W rozdziale 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ” proponuje się zwiększyć planowane wydatki o kwotę 422 zł z przeznaczeniem na zakup energii
oraz drobnych usług remontowych.
W rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego ” proponuje się zwiększyć planowane wydatki Pałacu Młodzieży o kwotę 273 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pasmanteryjnych do reperacji strojów.
Ogółem dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25 693 zł.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |