Kontakt: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 443 53 08, +48 18 44 86 500

Poniedziałek, 06 października 2025 r.    Imieniny obchodzą: Artur, Brunon

Dzisiaj 6 października 2025 (poniedziałek) od 14.00 nastąpi przerwa w działaniu telefonii stacjonarnej dla całego urzędu.
W tym czasie kontakt telefoniczny z urzędem będzie niemożliwy zarówno dla petentów, jak i urzędników.

Projekty uchwał Rady Miasta Nowego Sącza V kadencji

Projekt uchwały Rady Miasta
Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WIM
Data złożenia projektu: 2008-07-11
Data wydania decyzji: 2008-07-22
Status projektu: Projekt podjęty
Komisje opiniujące:
- Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki
- Komisja Infrastruktury Komunalnej
- Komisja Praworządności
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisja Sportu i Turystyki
- Komisja ds. Rynku Pracy
                                                                                                          PROJEKT druk nr 198
 
 
Uchwała Nr …………/.................../2008
Rady Miasta   Nowego    Sącza
z dnia .....................................r.
 
 
 
w sprawie:   zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia
                    12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta
                    Nowego Sącza na lata 2005 – 2009 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. W uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na lata 2005 – 2009 zmienionej
     -   Uchwałą  Rady  Miasta  Nr XLIX/618/2005     z dnia  30 sierpnia 2005r.
     -   Uchwałą Rady  Miasta  Nr  LII/641/2005       z dnia  11 października 2005r.
     -   Uchwałą  Rady  Miasta   Nr LV/678/2005        z dnia 22 listopada 2005r.
     -   Uchwałą  Rady  Miasta   Nr LVI/688/2005      z dnia  20 grudnia 2005r.
     -   Uchwałą  Rady  Miasta  Nr LXII/751/2006      z dnia  25 kwietnia 2006r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr LXV/794/2006     z dnia 30 maja 2006r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr LXVI/817/2006    z dnia 27 czerwca 2006r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr LXIX/858/2006   z dnia    5 września 2006r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr LXX/881/2006      z dnia 26 września 2006r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr LXXII/911/2006   z dnia 17 październik 2006r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr XI/135/2007          z dnia   12 czerwca 2007r.
     -   Uchwałą Rady Miasta   Nr XVI/205/2007       z dnia   25 września 2007r
 
wprowadza się zmiany:
 
1) rozszerza się okres czasowy realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2013   i w związku z tym tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na lata 2005 – 2013” 
 
2) w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza pn. „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW i ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA” w rubryce „Planowane wydatki w latach” wprowadza się dodatkowe kolumny: „14   -   2010”, „15   -   2011”, „16   -   2012”,  „17   -   2013”.
 
3) w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza pn. „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW i ŹRÓDŁAMI  FINANSOWANIA” dokonuje się zmian w zakresie programów:  „Rozwój Przedsiębiorczości”, „Poprawa Układu Komunikacyjnego”, „Mieszkalnictwo”, „Program Budowy Przyszkolnych Sal Gimnastycznych”, „Termomodernizacja Obiektów Szkolnych”, „Rozbudowa i  Modernizacja Systemu Kanalizacji”,   „Ogólnodostępne Strefy Rekreacji Dziecięcej”, „Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrona Przeciwpożarowa” oraz wykreśla się programy„Renowacja i Rewitalizacja Obiektów Miasta”, „Poprawa Funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu” i   wprowadza się nowe  programy   pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej”,  „Dostosowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  do wymogów przepisów prawa”, „Rozwój Infrastruktury Kulturalnej”.
 
2.   W związku ze zmianami o których mowa w ust. 1 dotychczasowa część II   pn.       ”II. LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW            i ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA”  załącznika    do Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  
§ 2.
 
 
Wykonanie  Uchwały  powierza się  Prezydentowi  Miasta Nowego Sącza.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                          
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta
 
                                                                                                      ...................................
 
 
 
WIELOLETNI   PROGRAM   INWESTYCYJNY   MIASTA    NOWY SĄCZ 
 NA LATA    2005 - 2013
 
    Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację              Planowane   wydatki w latach  
  Nazwa programu / Nazwa zadania Strategia     Okres Łączne  Nakłady
LP Program Dział  Rozdział  realizacji planowane  poniesione                   
  Działanie     inwestycji nakłady do 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
          finansowe 31.12.2004r.                  
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                               
                             
                               
  Razem wydatki na inwestycje           328 565 952 10 728 626 27 543 947 25 902 586 14 209 750 12 888 131 61 528 466 42 823 337 14 940 770 41 783 770 30 090 427
  środki własne Miasta             143 564 158 9 636 715 13 992 806 15 626 360 9 335 520 10 112 451 18 250 455 11 585 518 6 406 673 16 619 673 9 600 514
  środki pochodzace z dotacji           181 868 668 1 091 911 13 551 141 9 776 276 2 441 054 2 775 680 43 278 011 31 237 819 8 534 097 25 164 097 20 489 913
  środki   GFOŚiGW           699 950     499 950 200 000            
  środki z WFOŚiGW           2 233 176     2 233 176 0          
                               
                               
                               
  ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI       2 554 138 970 038 285 783 98 317 34 100 0 0        
                               
                             
1. Nowosądecki   Inkubator WIM 2.4.1 150 15011 2002 - 2007 2 554 138 970 038 285 783 98 317 34 100            
  Przedsiębiorczości                            
  ul. Wyspiańskiego                            
                             
  Żródła finansowania                            
  - środki własne             2 554 138 970 038 285 783 98 317 34 100            
                             
                             
                                       
  POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO     172 992 386 6 599 484 4 254 014 6 822 699 2 801 000 1 772 451 41 626 807 21 580 570 10 478 770 33 278 770 19 425 427
                           
A ZADANIA STRATEGICZNE         165 247 894 5 989 304 3 702 702 6 822 699 300 000 1 692 451 41 126 807 21 080 570 9 878 770 32 078 770 18 223 427
                             
1 Budowa trasy nad Łubinką MZD 4.13.1 600 60015 IX.2000 9 958 511 5 373 511 2 000 000 2 585 000              
  - obwodnica   (kontynuacja)         XII.2006                    
                                 
  Żródła finansowania                              
  - środki własne             9 958 511 5 373 511 2 000 000 2 585 000              
  w tym;                              
                               
1.1 Budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej         IX.2000                    
          XII.2006 9 658 511 5 373 511 2 000 000 2 285 000              
                               
1.2 Podłaczenie do ulicy         2006 300 000     300 000              
               Chruślickiej                                
                               
2 Obwodnica Północna MZD 4.13.4 600 60015 2003-2014 100 289 383 615 793 1 702 702 4 237 699 300 000 1 692 451 24 812 522 18 223 427 3 064 484 3 064 484 18 223 427
  po terenie Miasta Nowy Sącz                 ( jedna nitka)                              
                               
                                 
  Żródła finansowania                              
  - środki własne             22 700 864 615 793 1 702 702 4 237 699 300 000 1 692 451 4 112 986 2 733 514 459 673 459 673 2 733 514  
  - środki zewnetrzne           77 588 519 0 0 0 0 0 20 699 536 15 489 913 2 604 811 2 604 811 15 489 913  
                                   
  w tym;                                
                                   
2.1 Opracowanie dokumentacji           2 008 771 615 793 502 702 197 825   692 451          
  projektowo-kosztorysowej                                 
  Obwodnicy Północnej    (śr.własne)                                
                                   
2.2 Wykup gruntów pod                                
                  Obwodnicę Północną           7 000 000   1 200 000 4 039 874 300 000 1 000 000 460 126        
                                 
  Żródła finansowania                                
  - środki własne             7 000 000   1 200 000 4 039 874 300 000 1 000 000 460 126        
                                   
2.3 Obwodnica Północna                                
  po terenie Miasta Nowy Sącz                                 
  budowa jednej nitki           91 280 612 0 0 0     24 352 396 18 223 427 3 064 484 3 064 484 18 223 427
                                   
  Żródła finansowania                                
  - środki własne             13 692 093           3 652 860 2 733 514 459 673 459 673 2 733 514
  - środki zewnetrzne           77 588 519 0       20 699 536 15 489 913 2 604 811 2 604 811 15 489 913
                                   
                               
3 Obwodnica Zachodnia MZD MRPO 600 60015 2009 - 2012 55 000 000         16 314 285 2 857 143 6 814 286 29 014 286  
      Dz. 4.1                        
  Żródła finansowania   schemat                         
  - środki własne     B       19 250 000           5 710 000 1 000 000 2 385 000 10 155 000  
  - środki zewnętrzne         35 750 000           10 604 285 1 857 143 4 429 286 18 859 286  
                               
                               
B POZOSTAŁE ZADANIA          7 744 492 610 180 551 312 0 2 501 000 80 000 500 000 500 000 600 000 1 200 000 1 202 000
                             
                             
1 Budowa chodnika w ul. Lwowskiej - kontynuacja MZD 4.20 600 60015 2002 - po 2009 6 012 180 610 180 500 000 0 900 000   500 000 500 000 600 000 1 200 000 1 202 000
                             
  odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta                              
                               
  Żródła finansowania                              
  - środki własne             6 012 180 610 180 500 000 0 900 000   500 000 500 000 600 000 1 200 000 1 202 000
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                       
                               
                               
                               
2 Dojazd, parking i most dla WIM 3.4.1 600 60016 2005-2008 1 732 312 0 51 312 0 1 601 000 80 000          
  Miasteczka Galicyjskiego                              
                               
  Żródła finansowania                              
  - środki własne             1 732 312 0 51 312 0 1 601 000 80 000          
                             
                             
                             
                             
                                       
  MIESZKALNICTWO             11 548 931 73 271 1 219 160 1 456 500 0 3 500 000 1 500 000 1 000 000      
                             
 
                                                                                               
 
U Z A S A D N I E N I E
 
DO PROJEKTU ZMIAN
W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM MIASTA NOWEGO SĄCZA
 
 
W związku z podjętymi w trakcie 2007 roku uchwałami Rady Miasta w sprawie zmian do budżetu 2007 roku i przyjętym Budżetem Miasta Nowego Sącza na rok 2008 (Uchwała Rady Miasta Nr XX/257/2007 z dnia 28.12.2007r.) oraz po przeprowadzonej analizie możliwości technicznych realizacji zadań i analizie wydatkowania środków finansowych,  zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Nowego Sącza”.
 
Korekta zapisów w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pt. „Lista zadań inwestycyjnych wraz z zestawieniem kosztów i źródłami finansowania” polega na uaktualnieniu :
- planowanych okresów realizacji (kolumna 6),
- łącznych planowanych nakładów finansowych (kolumna 7),
- planowanych wydatków w latach   i źródeł finansowania     ( w kolumny 9-13) oraz
    rozszerzenie   o kolumny 14 – 17,
- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja jest priorytetowa dla
   rozwoju Miasta.
 
Zmiany te obejmują:
 
 
W PROGRAMIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na zadaniu pn. „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego” planowane wydatki 2007 roku stosownie do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/188/2007 z dnia 31.08.07r. zmniejszono o kwotę 1.165.900 zł, pozostawiając środki w wysokości 34.100 zł jako zabezpieczenie sfinansowania wydatków związanych z zawartymi umowami.
 
 
            W PROGRAMIE POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO część A – ZADANIA  STRATEGICZNE
 
1)    W pkt.2 na zadaniu pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka) - po przeanalizowaniu stanu zaawansowania inwestycji i możliwości techniczno-finansowych   wykonawstwa   - przedłuża się okres realizacji do 2014 roku.
 
 - wppkt.2.1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej - dokonuje się korekty planowanych wydatków w 2005 i 2006 roku do kwot faktycznie wydatkowanych oraz wprowadza się limit wydatków na 2008r. zgodnie                          z zapisami budżetu Miasta na 2008 rok.
Skorygowane nakłady wynoszą;    - 2005r.    502.702 zł
                                                        - 2006r.      47.488 zł
                                                        - 2008r.   692.451 zł
Ze względu na brak decyzji środowiskowej dla całego zadania oraz brak decyzji lokalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec, jak również wnoszone protesty i brak gruntów pod budowę obwodnicy  termin  wykonania kompletnej dokumentacji  projektowej przewiduje się na listopad 2008r.
 
- w ppkt.2.2 - Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną zwiększa się  planowane nakłady do kwoty 7.000.000 zł co powoduje zwiększenie łącznych planowanych nakładów finansowych na inwestycje do kwoty 100.289.383 zł
W kolumnach 9 – 13 „planowane wydatki w latach” wpisuje się kwoty po uwzględnieniu faktycznego wydatkowanie środków oraz zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami                w trakcie danego roku budżetowego, tj;
na 2005 r. kwotę     272.500 zł
na 2006 r. kwotę 4.807.300 zł
na 2007 r. kwotę 1.900.000 zł
na 2008 r. kwotę 1.000.000 zł
na 2009 r. kwotę     460.126 zł
 
Zwiększenie planowanych wydatków wynika  z wydłużonego okresu  nabywania gruntów - wykup lub ewentualne wywłaszczenie nieruchomości, których stan prawny jest w trakcie regulacji w postępowaniu sądowym (spadki, wyrażenie przez sąd zgody na zbycie przez kuratora czy przedstawiciela ustawowego -   i  ze wzrostu cen na rynku nieruchomości.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 30 maja 2006r. Nr LXV/791/2006 o wyrażeniu zgody na nabycie gruntów na ten cel wykupy gruntów następują sukcesywnie w miarę posiadanych, przeznaczonych na ten cel,  środków w budżecie miasta.
 
 -  w ppkt. 2.3. – pt. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - budowa jednej nitki” -   realizację robót przesuwa się na lata 2009 – 2014 i ustala się nowy podział planowanych nakładów w poszczególnych lata;
 
- rok 2009   24.352.396 zł     w tym;             śr. własne                                            3.652.860 zł
                                                                       śr. zewnętrzne                                   20.699.536 zł
 
- rok 2010  18.223.427 zł      w tym;            śr. własne                                            2.733.514 zł
                                                                       śr. zewnętrzne                                   15.489.913 zł
 
- rok 2011     3.064.484 zł      w tym;             śr. własne                                               459.673 zł
                                                                       śr. zewnętrzne                                     2.604.811 zł
 
- rok 2012     3.064.484 zł      w tym;             śr. własne                                               459.673 zł
                                                                       śr. zewnętrzne                                     2.604.811 zł
 
- rok 2013   18.223.427 zł       w tym;            śr. własne                                            2.733.514 zł
                                                                       śr. zewnętrzne                                   15.489.913 zł
 
- rok 2014    24.352.394 zł      w tym;            śr. własne                                            3.652.859 zł
                                                                       śr. zewnętrzne                                   20.699.535 zł
 
 
 
 
 
 
2)   Wykreśla się zadanie pn. „Obwodnica Południowa”  ujęte w pkt. 3  
Zadanie nie jest planowane do realizacji z uwagi na daleko posunięte prace związane                     z przygotowaniem do realizacji obwodnicy Północnej i Zachodniej.
 
 
3) Wykreśla się   pkt. 4   pn. „Rekonstrukcja nawierzchni ulic w ciągu dróg krajowych w m. Nowy Sącz z dostosowaniem ich  nośności do 115 KN/OŚ      (ETAP I – ppkt.4.1           i ETAP II – ppkt.4.2)   
Zadanie zostało ujęte w WPI z uwagi na możliwość starania się o sfinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
Kompleksowa przebudowa w/w ulic oszacowana na kwotę ok. 71.299.000 zł   przekracza możliwości finansowe budżetu miasta, dlatego konieczne jest szukania źródła finansowania poza budżetem.
Obecnie priorytety transportowe na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, nie przewidują zadań związanych z rozbudową czy modernizacją regionalnej sieci drogowej.
Z uwagi na brak możliwości starania się o środki zewnętrzne, skreśla się przedmiotowe zadanie.
 
 
4) Wykreśla się  pkt. 5   pn. „Budowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu” -   analiza  kosztów budowy  wykazała iż wartość inwestycji wyniesie ok. 60 mln. zł. Miasto nie będzie w stanie   udźwignąć  tych kosztówze środków własnych. Szuka się możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 
 
 Z uwagi na  możliwości pozyskanie dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ( w ramach działania 4.1 schemat B)   wprowadza się  pkt. 3 pn. „Obwodnica Zachodnia”. Zadanie to  jest częścią szerszego projektu                 i znajduje się na liście indykatywnej. 
                                                                                                                                  
 
W PROGRAMIE POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO część B – POZOSTAŁE ZADANIA :
 
1) W pkt.1 pn. „Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej – kontynuacja” stosownie do zmian wprowadzonych do budżetu Miasta na 2007 rok (uchwała Rady Miasta Nr XIV/188/2007              z dnia 31.08.07r.)    zwiększa się wydatki 2007 roku   o kwotę 100.000 zł.
Planowane nakłady 2008 roku w wysokości 700.000 zł (ujęte w kol.12) przenosi się do kol.14 z przewidywanym wydatkowaniem w 2012 roku .
 
2) Wykreśla się pkt. 2 pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza  -   przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz NMF projekt nie uzyskał dofinansowania, a w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
 
 
3) Wykreśla się  pkt. 3 pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II” – zadanie to nie jest zadaniem wieloletnim, będzie realizowane w cyklu  jednorocznym.
 
4) Wykreśla się  pkt. 4 pn. „Przebicie ulicy Mickiewicza do Bulwaru Narwiku” – realizację zadanie przewiduje się w późniejszym okresie. Jest ono ściśle związane                  z Obwodnicą Północna -   wykonanie przebicia zwiększy ruch na ulicy Bulwar Narwiku.
 
5) Dotychczasowy  pkt. 5 pn. „Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego” otrzymuje numer „2”, a ponadto zwiększa się wartość łącznych planowanych kosztów inwestycji do kwoty 1.732.312 zł.
Limit planowanych wydatków 2007 roku zwiększono o kwotę 120.000 zł, a w 2008 roku przewidziano wydatki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy mostu w ciągu drogi stanowiącej dojazd do terenów Skansenu.
 
 
            W   programie   MIESZKALNICTWO wprowadza się zadanie pn. ”Pozyskiwanie lokali komunalnych”    - zakładając  realizację w latach 2008 – 2010.
W wyniku ustawowego nakazu , Miasto Nowy Sącz jest zobowiązane do pozyskiwania lokali na cele mieszkaniowe, poprzez budowę czy też zakup gotowych mieszkań.
 
 
W PROGRAMIE BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH 1) W pkt. 1 na zadaniu „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. „Kurierów Sądeckich” w Porębie Małej   stosownie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Nr XIV/188/2007 z 31.08.07r.zwiększa się planowane nakłady finansowe 2007 roku o kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych robót warunkujących oddanie sali do użytku. Do  kwoty 2.078.280 zł zwiększeniu ulegają również łączne planowane nakłady finansowe.
 
2) Skreśla się pkt. 3 „Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Grodzkiej – budowa sali gimnastycznej z wyposażeniem”      
Realizację sali  wprowadzono  do  zadania ujętego w PROGRAMIE ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ. 
 
 
W PROGRAMIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH – ETAP  I   na zadaniu ujętym;
 
1) W pkt. 1 o nazwie „Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Broniewskiego 5, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 ul. 29 Listopada 22 i Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 ul.  B. Komorowskiego 7” - stosownie do wprowadzonych w trakcie 2007 roku zmian budżetowych dotyczących zwiększenia limitu wydatków środków własnych - uaktualniono zapis  planowanych wydatków w 2007 roku (kol. 11)  Źródłami zabezpieczenia   powyższych środków są;
- środki własne przewidziane w budżecie na zadaniu       1. 320.000 zl
- środki własne pochodzące z zabezpieczonych w budżecie rezerw   ogólnych i celowych
   w kwocie 405.438 zł
 
Stosownej zmianie (zwiększeniu do kwoty 4.053.977 zł) ulegają   również  łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7).
2)   W pkt. 2 pn. „Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 7” z uwagi na zakończenie realizacji przewidzianego zakresu robót - skreśla  planowany limit wydatków   w latach 2008 i 2009.
 
 
W PROGRAMIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH – ETAP II na zadaniu ujętym w pkt. 1 „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji”
 
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 32 – przyjmuje się termin zakończenia realizacji zadania na 2009.   Łączne planowane nakłady finansowe ujęte w kolumnie 7 zwiększa się do kwoty 3.931.357 zł
Planowane nakłady  na latach 2008 -2013   po zwiększeniu do kwoty 3.420.000 zł przenosi się na lata 2008 - 2009.
Skorygowane nakłady wynoszą  odpowiednio:
- 2008 rok 1.000.000 zł 
- 2009 rok 2.420.000 zł
Skrócenie terminu zakończenia realizacji zadania wynika z konieczności szybkiej likwidacji trwającego od lat stanu zagrzybienia i silnego zawilgocenia pomieszczeń szkolnych.
 
- Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. G. Roweckiego 15 – uaktualniono łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7) do kwoty 1.598.823
Celem zakończenia zadania w 2007r.  zwiększono (stosownymi uchwałami) limit wydatków do kwoty 1.577.400 zł, w tym;
- środki własne z GFOŚiGW w wysokości 200.000 zł
- środki własne pochodzące z zabezpieczonych w budżecie rezerw   ogólnych i celowych
    w kwocie 835.837 zł
- środki pochodzące z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 541.563 zł
 
Odpowiednio ulegają zmianie zapisy w poszczególnych kolumnach sumarycznych pkt. 1
 
 
W PROGRAMIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH – ETAP II na zadaniu ujętym w pkt. 2 pn. „Modernizacja wraz z termomodernizacją budynków szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji –
Gimnazjum Nr 3” – skrócono termin realizacji z 2010 na 2008 rok.
Uaktualniono łączne planowane koszty realizacji do kwoty   1.392.694 zł
Z uwagi na skrócenie terminu zakończenia inwestycji i przyjęty budżet Miasta na rok 2008   zwiększa się limit wydatków tego roku do kwoty 1.220.000 zł a wykreśla się limity 2009            i  2010 roku.
 
 
Odpowiednio ulegają zmianie zapisy w poszczególnych kolumnach sumarycznych pkt. 2
 
 
 
W PROGRAMIE ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI
 
1) W pkt. 3 na zadaniu „Sieć rozdzielcza kanalizacji sanit. w dz. Zawada – kanały główne z bocznymi” w oparciu o zmiany  wprowadzonymi w uchwale budżetowej Miasta na 2007 rok -  zmniejsza się o kwotę 32.000 zł  łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7) oraz planowane wydatki 2007 roku (kol.11).
 
2) W pkt. 4na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza” stosownie do zasad określonych w „Porozumieniu Inwestycyjnym” w sprawie współdziałania wszystkich umawiających się Gmin w celu wspólnego wykonania przedsięwzięcia i zaktualizowanego podziału nakładów inwestycyjnych na poszczególne gminy – wprowadza się korektę zapisów w poszczególnych kolumnach.
 
Przyjmuje się okres realizacji   na lata 2006- 2021
Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7) do kwoty 24.177.000 zł
Wpisuje się skorygowane planowane nakłady w latach 2007 – 2013:
- w roku 2007                     355.000 zł
- w roku 2008                     500.000 zł
- w roku 2009                     923.000 zł
- w latach 2010-2013       9.029.000 zł
 
Beneficjentem realizującym przedsięwzięcie przy współudziale środków unijnych jest Spółka „Sądeckie Wodociągi”.
Miasto będzie finansować swój udział  w latach 2007-2021.
Udziały stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Sądeckie Wodociągi i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków   na podwyższenie kapitału.
 
Wykreśla się PROGRAM RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA  zadanie ujęte w poz. 1 pn. „Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem” - zadanie nie uzyskało dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a o dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   mogą ubiegać się obiekty o charakterze ponad regionalnym.
 
 
W PROGRAMIE OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ  
 
1) W pkt. 1 na zadaniu pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu, ul. Żeromskiego 16” - z uwagi na otrzymaną dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł i wprowadzone stosowne zmiany w budżecie Miasta 2007 roku   -    aktualizuje się zapisy ujęte w kolumnach 6,7 , 11 i 12.
Okres realizacji skraca się do 2007 r.
Zmniejsza się w kol. 7 łączne planowane   nakłady finansowe do kwoty 706.300 zł.
W źródłach finansowania   zwiększa się kwotę środków własnych do wysokości 506.300 zł
 i w prowadza się w miejsce zapisu „środki zewnętrzne” wprowadza się zapis „dotacja            z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w wysokości 200.000 zł.
Planowane nakłady na 2007 rok zwiększa   się   do kwoty 700.000 zł, w tym środki własne 500.000 zł, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200.000 zł.
Skreśla się  planowane wydatki w 2008 roku.
 
2) Skreśla się pkt. 2  pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 8 i 17 oraz  Gimnazjach Nr 5 i 6”  -   zakończony został nabór projektów w ramach Priorytetu 2.5 Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Brak innych źródeł pozyskania środków dofinansowania..
 
 
Wykreśla się     program  „POPRAWA  FUNKCJONOWANIA  URZĘDU  MIASTA        W NOWYM SĄCZU” - w tym zadanie pn. „Budynek administracyjny dla potrzeb  Urzędu Miasta Nowego Sącza” – Miasto będzie szukać innych korzystniejszych rozwiązań  w celu rozwiązania problemu poprawy jakości obsługi mieszkańców i funkcjonowania samego urzędu.
 
Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej                      i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu” realizowanym w ramach programu „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” stosownie do zapisów ujętych w Budżecie Miasta na 2008 rok -    planowane wydatki na 2008r. przenosi się na 2009 rok.
Powyższa zmiana dotyczy limitu środków   otrzymywanych z budżetu Wojewody.
 
 
Wprowadza się nowe programy i zadania, które umożliwią Miastu realizację zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta oraz  podniesienia standardów placówek opiekuńczo-wychowawczych (wynikających                          z aktualnych rozporządzeń działania na rzecz realizacji praw dziecka);
 
- w ramach „PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ” wprowadza się zadanie pn. „Budowa hal sportowych na osiedlach; Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka,                       z okresem realizacji   2008-2013. Łączne planowane nakłady finansowe przewiduje się         w wysokości 22.000.000 zł.
W budżecie Miasta na 2008 rok przewidziano wydatki w wysokości 400.000 zł                                     z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
Na sfinansowanie robót panuje się pozyskanie dofinansowanie z MRPO w ramach działania 6.1 schemat A i B
 
 
- w ramach programu „DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRAWA” - wprowadza się zadanie pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 – budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej”
Termin realizacji ustalono na lata 2007-2010. Łączne planowane nakłady finansowe   wynoszą  6.122.904 zł
W 2007 roku   wydatkowano kwotę 1.901.109 zł.
W budżecie Miasta na 2008 rok przewidziano nakłady w wysokości 1.000.000 zł
Na sfinansowanie robót panuje się pozyskanie  środków zewnętrznych.
 
 
Ponadto w prowadza się  program   „ROZWÓJ  INFRASTRUKTURY  KULTURALNEJ” i zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury”
 
Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych                               i podniesienie walorów  estetycznych   mających  istotny wpływ na kształtowanie się popytu na usługi kulturalne.
 Realizacja zadania  przyczyni się do poszerzenia działalności placówki o imprezy towarzyszące, usprawni obsługę  imprez kulturalnych.
Termin realizacji przyjmuje się na lata 2008-2010. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 5.778.311 zł.
W trakcie realizacji przewiduje się pozyskanie środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.3 , Schemat A do wysokości 75 % wartości kosztów kwalifikowanych.
W budżecie Miasta na 2008 rok zabezpieczono środki w kwocie 220.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz   materiałów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie. 
UWAGI:
Powrót do listy projektów uchwał

Warto zobaczyć:

Centrum Informacji Turystycznej Budżet obywatelski Nowego Sącza dotacje-ochrona-srodowiska Zwiazek Powiatów Polskich Programy realizowane ze środków z budżetu państwa e-PUAP Nowosądeckie Forum Seniorów Nowosądecka Karta Rodziny Interwencja w sprawach nieporządku na terenach miejskich Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Młodzieżowa Rada Miasta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Copyright © 2002-2025 Urząd Miasta Nowego Sącza WCAG 2.0 (Level AAA) W3C

Polityka Prywatności i Cookies