Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WIM Data złożenia projektu: 2008-07-11 Data wydania decyzji: 2008-07-22 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Infrastruktury Komunalnej - Komisja Praworządności - Komisja Ochrony Środowiska - Komisja Budżetowo-Gospodarcza - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej - Komisja Sportu i Turystyki - Komisja ds. Rynku Pracy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROJEKT druk nr 198
Uchwała Nr …………/.................../2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia .....................................r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia
12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta
Nowego Sącza na lata 2005 – 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:
§ 1.
1. W uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na lata 2005 – 2009 zmienionej
- Uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/618/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LII/641/2005 z dnia 11 października 2005r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LV/678/2005 z dnia 22 listopada 2005r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/688/2005 z dnia 20 grudnia 2005r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXII/751/2006 z dnia 25 kwietnia 2006r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/794/2006 z dnia 30 maja 2006r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/817/2006 z dnia 27 czerwca 2006r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/858/2006 z dnia 5 września 2006r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXX/881/2006 z dnia 26 września 2006r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr LXXII/911/2006 z dnia 17 październik 2006r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XI/135/2007 z dnia 12 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/205/2007 z dnia 25 września 2007r
wprowadza się zmiany:
1) rozszerza się okres czasowy realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2013 i w związku z tym tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na lata 2005 – 2013”
2) w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza pn. „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW i ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA” w rubryce „Planowane wydatki w latach” wprowadza się dodatkowe kolumny: „14 - 2010”, „15 - 2011”, „16 - 2012”, „17 - 2013”.
3) w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza pn. „LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW i ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA” dokonuje się zmian w zakresie programów: „Rozwój Przedsiębiorczości”, „Poprawa Układu Komunikacyjnego”, „Mieszkalnictwo”, „Program Budowy Przyszkolnych Sal Gimnastycznych”, „Termomodernizacja Obiektów Szkolnych”, „Rozbudowa i Modernizacja Systemu Kanalizacji”, „Ogólnodostępne Strefy Rekreacji Dziecięcej”, „Poprawa Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrona Przeciwpożarowa” oraz wykreśla się programy„Renowacja i Rewitalizacja Obiektów Miasta”, „Poprawa Funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu” i wprowadza się nowe programy pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej”, „Dostosowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do wymogów przepisów prawa”, „Rozwój Infrastruktury Kulturalnej”.
2. W związku ze zmianami o których mowa w ust. 1 dotychczasowa część II pn. ”II. LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW i ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA” załącznika do Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
...................................
U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU ZMIAN
W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM MIASTA NOWEGO SĄCZA
W związku z podjętymi w trakcie 2007 roku uchwałami Rady Miasta w sprawie zmian do budżetu 2007 roku i przyjętym Budżetem Miasta Nowego Sącza na rok 2008 (Uchwała Rady Miasta Nr XX/257/2007 z dnia 28.12.2007r.) oraz po przeprowadzonej analizie możliwości technicznych realizacji zadań i analizie wydatkowania środków finansowych, zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Nowego Sącza”.
Korekta zapisów w części II Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pt. „Lista zadań inwestycyjnych wraz z zestawieniem kosztów i źródłami finansowania” polega na uaktualnieniu :
- planowanych okresów realizacji (kolumna 6),
- łącznych planowanych nakładów finansowych (kolumna 7),
- planowanych wydatków w latach i źródeł finansowania ( w kolumny 9-13) oraz
rozszerzenie o kolumny 14 – 17,
- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja jest priorytetowa dla
rozwoju Miasta.
Zmiany te obejmują:
W PROGRAMIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na zadaniu pn. „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego” planowane wydatki 2007 roku stosownie do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/188/2007 z dnia 31.08.07r. zmniejszono o kwotę 1.165.900 zł, pozostawiając środki w wysokości 34.100 zł jako zabezpieczenie sfinansowania wydatków związanych z zawartymi umowami.
W PROGRAMIE POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO część A – ZADANIA STRATEGICZNE
1) W pkt.2 na zadaniu pn. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka) - po przeanalizowaniu stanu zaawansowania inwestycji i możliwości techniczno-finansowych wykonawstwa - przedłuża się okres realizacji do 2014 roku.
- wppkt.2.1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej - dokonuje się korekty planowanych wydatków w 2005 i 2006 roku do kwot faktycznie wydatkowanych oraz wprowadza się limit wydatków na 2008r. zgodnie z zapisami budżetu Miasta na 2008 rok.
Skorygowane nakłady wynoszą; - 2005r. 502.702 zł
- 2006r. 47.488 zł
- 2008r. 692.451 zł
Ze względu na brak decyzji środowiskowej dla całego zadania oraz brak decyzji lokalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec, jak również wnoszone protesty i brak gruntów pod budowę obwodnicy termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przewiduje się na listopad 2008r.
- w ppkt.2.2 - Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną zwiększa się planowane nakłady do kwoty 7.000.000 zł co powoduje zwiększenie łącznych planowanych nakładów finansowych na inwestycje do kwoty 100.289.383 zł
W kolumnach 9 – 13 „planowane wydatki w latach” wpisuje się kwoty po uwzględnieniu faktycznego wydatkowanie środków oraz zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami w trakcie danego roku budżetowego, tj;
na 2005 r. kwotę 272.500 zł
na 2006 r. kwotę 4.807.300 zł
na 2007 r. kwotę 1.900.000 zł
na 2008 r. kwotę 1.000.000 zł
na 2009 r. kwotę 460.126 zł
Zwiększenie planowanych wydatków wynika z wydłużonego okresu nabywania gruntów - wykup lub ewentualne wywłaszczenie nieruchomości, których stan prawny jest w trakcie regulacji w postępowaniu sądowym (spadki, wyrażenie przez sąd zgody na zbycie przez kuratora czy przedstawiciela ustawowego - i ze wzrostu cen na rynku nieruchomości.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 30 maja 2006r. Nr LXV/791/2006 o wyrażeniu zgody na nabycie gruntów na ten cel wykupy gruntów następują sukcesywnie w miarę posiadanych, przeznaczonych na ten cel, środków w budżecie miasta.
- w ppkt. 2.3. – pt. „Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - budowa jednej nitki” - realizację robót przesuwa się na lata 2009 – 2014 i ustala się nowy podział planowanych nakładów w poszczególnych lata;
- rok 2009 24.352.396 zł w tym; śr. własne 3.652.860 zł
śr. zewnętrzne 20.699.536 zł
- rok 2010 18.223.427 zł w tym; śr. własne 2.733.514 zł
śr. zewnętrzne 15.489.913 zł
- rok 2011 3.064.484 zł w tym; śr. własne 459.673 zł
śr. zewnętrzne 2.604.811 zł
- rok 2012 3.064.484 zł w tym; śr. własne 459.673 zł
śr. zewnętrzne 2.604.811 zł
- rok 2013 18.223.427 zł w tym; śr. własne 2.733.514 zł
śr. zewnętrzne 15.489.913 zł
- rok 2014 24.352.394 zł w tym; śr. własne 3.652.859 zł
śr. zewnętrzne 20.699.535 zł
2) Wykreśla się zadanie pn. „Obwodnica Południowa” ujęte w pkt. 3
Zadanie nie jest planowane do realizacji z uwagi na daleko posunięte prace związane z przygotowaniem do realizacji obwodnicy Północnej i Zachodniej.
3) Wykreśla się pkt. 4 pn. „Rekonstrukcja nawierzchni ulic w ciągu dróg krajowych w m. Nowy Sącz z dostosowaniem ich nośności do 115 KN/OŚ (ETAP I – ppkt.4.1 i ETAP II – ppkt.4.2)
Zadanie zostało ujęte w WPI z uwagi na możliwość starania się o sfinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
Kompleksowa przebudowa w/w ulic oszacowana na kwotę ok. 71.299.000 zł przekracza możliwości finansowe budżetu miasta, dlatego konieczne jest szukania źródła finansowania poza budżetem.
Obecnie priorytety transportowe na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, nie przewidują zadań związanych z rozbudową czy modernizacją regionalnej sieci drogowej.
Z uwagi na brak możliwości starania się o środki zewnętrzne, skreśla się przedmiotowe zadanie.
4) Wykreśla się pkt. 5 pn. „Budowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu” - analiza kosztów budowy wykazała iż wartość inwestycji wyniesie ok. 60 mln. zł. Miasto nie będzie w stanie udźwignąć tych kosztówze środków własnych. Szuka się możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Z uwagi na możliwości pozyskanie dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ( w ramach działania 4.1 schemat B) wprowadza się pkt. 3 pn. „Obwodnica Zachodnia”. Zadanie to jest częścią szerszego projektu i znajduje się na liście indykatywnej.
W PROGRAMIE POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO część B – POZOSTAŁE ZADANIA :
1) W pkt.1 pn. „Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej – kontynuacja” stosownie do zmian wprowadzonych do budżetu Miasta na 2007 rok (uchwała Rady Miasta Nr XIV/188/2007 z dnia 31.08.07r.) zwiększa się wydatki 2007 roku o kwotę 100.000 zł.
Planowane nakłady 2008 roku w wysokości 700.000 zł (ujęte w kol.12) przenosi się do kol.14 z przewidywanym wydatkowaniem w 2012 roku .
2) Wykreśla się pkt. 2 pn. „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza - przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz NMF projekt nie uzyskał dofinansowania, a w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
3) Wykreśla się pkt. 3 pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II” – zadanie to nie jest zadaniem wieloletnim, będzie realizowane w cyklu jednorocznym.
4) Wykreśla się pkt. 4 pn. „Przebicie ulicy Mickiewicza do Bulwaru Narwiku” – realizację zadanie przewiduje się w późniejszym okresie. Jest ono ściśle związane z Obwodnicą Północna - wykonanie przebicia zwiększy ruch na ulicy Bulwar Narwiku.
5) Dotychczasowy pkt. 5 pn. „Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego” otrzymuje numer „2”, a ponadto zwiększa się wartość łącznych planowanych kosztów inwestycji do kwoty 1.732.312 zł.
Limit planowanych wydatków 2007 roku zwiększono o kwotę 120.000 zł, a w 2008 roku przewidziano wydatki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy mostu w ciągu drogi stanowiącej dojazd do terenów Skansenu.
W programie MIESZKALNICTWO wprowadza się zadanie pn. ”Pozyskiwanie lokali komunalnych” - zakładając realizację w latach 2008 – 2010.
W wyniku ustawowego nakazu , Miasto Nowy Sącz jest zobowiązane do pozyskiwania lokali na cele mieszkaniowe, poprzez budowę czy też zakup gotowych mieszkań.
W PROGRAMIE BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH 1) W pkt. 1 na zadaniu „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. „Kurierów Sądeckich” w Porębie Małej stosownie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Nr XIV/188/2007 z 31.08.07r.zwiększa się planowane nakłady finansowe 2007 roku o kwotę 90.000zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych robót warunkujących oddanie sali do użytku. Do kwoty 2.078.280 zł zwiększeniu ulegają również łączne planowane nakłady finansowe.
2) Skreśla się pkt. 3 „Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Grodzkiej – budowa sali gimnastycznej z wyposażeniem”
Realizację sali wprowadzono do zadania ujętego w PROGRAMIE ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ.
W PROGRAMIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH – ETAP I na zadaniu ujętym;
1) W pkt. 1 o nazwie „Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Broniewskiego 5, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 ul. 29 Listopada 22 i Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 ul. B. Komorowskiego 7” - stosownie do wprowadzonych w trakcie 2007 roku zmian budżetowych dotyczących zwiększenia limitu wydatków środków własnych - uaktualniono zapis planowanych wydatków w 2007 roku (kol. 11) Źródłami zabezpieczenia powyższych środków są;
- środki własne przewidziane w budżecie na zadaniu 1. 320.000 zl
- środki własne pochodzące z zabezpieczonych w budżecie rezerw ogólnych i celowych
w kwocie 405.438 zł
Stosownej zmianie (zwiększeniu do kwoty 4.053.977 zł) ulegają również łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7).
2) W pkt. 2 pn. „Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 7” z uwagi na zakończenie realizacji przewidzianego zakresu robót - skreśla planowany limit wydatków w latach 2008 i 2009.
W PROGRAMIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH – ETAP II na zadaniu ujętym w pkt. 1 „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji”
- Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 32 – przyjmuje się termin zakończenia realizacji zadania na 2009. Łączne planowane nakłady finansowe ujęte w kolumnie 7 zwiększa się do kwoty 3.931.357 zł
Planowane nakłady na latach 2008 -2013 po zwiększeniu do kwoty 3.420.000 zł przenosi się na lata 2008 - 2009.
Skorygowane nakłady wynoszą odpowiednio:
- 2008 rok 1.000.000 zł
- 2009 rok 2.420.000 zł
Skrócenie terminu zakończenia realizacji zadania wynika z konieczności szybkiej likwidacji trwającego od lat stanu zagrzybienia i silnego zawilgocenia pomieszczeń szkolnych.
- Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. G. Roweckiego 15 – uaktualniono łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7) do kwoty 1.598.823
Celem zakończenia zadania w 2007r. zwiększono (stosownymi uchwałami) limit wydatków do kwoty 1.577.400 zł, w tym;
- środki własne z GFOŚiGW w wysokości 200.000 zł
- środki własne pochodzące z zabezpieczonych w budżecie rezerw ogólnych i celowych
w kwocie 835.837 zł
- środki pochodzące z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 541.563 zł
Odpowiednio ulegają zmianie zapisy w poszczególnych kolumnach sumarycznych pkt. 1
W PROGRAMIE TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZKOLNYCH – ETAP II na zadaniu ujętym w pkt. 2 pn. „Modernizacja wraz z termomodernizacją budynków szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji –
Gimnazjum Nr 3” – skrócono termin realizacji z 2010 na 2008 rok.
Uaktualniono łączne planowane koszty realizacji do kwoty 1.392.694 zł
Z uwagi na skrócenie terminu zakończenia inwestycji i przyjęty budżet Miasta na rok 2008 zwiększa się limit wydatków tego roku do kwoty 1.220.000 zł a wykreśla się limity 2009 i 2010 roku.
Odpowiednio ulegają zmianie zapisy w poszczególnych kolumnach sumarycznych pkt. 2
W PROGRAMIE ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI
1) W pkt. 3 na zadaniu „Sieć rozdzielcza kanalizacji sanit. w dz. Zawada – kanały główne z bocznymi” w oparciu o zmiany wprowadzonymi w uchwale budżetowej Miasta na 2007 rok - zmniejsza się o kwotę 32.000 zł łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7) oraz planowane wydatki 2007 roku (kol.11).
2) W pkt. 4na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza” stosownie do zasad określonych w „Porozumieniu Inwestycyjnym” w sprawie współdziałania wszystkich umawiających się Gmin w celu wspólnego wykonania przedsięwzięcia i zaktualizowanego podziału nakładów inwestycyjnych na poszczególne gminy – wprowadza się korektę zapisów w poszczególnych kolumnach.
Przyjmuje się okres realizacji na lata 2006- 2021
Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe (kol. 7) do kwoty 24.177.000 zł
Wpisuje się skorygowane planowane nakłady w latach 2007 – 2013:
- w roku 2007 355.000 zł
- w roku 2008 500.000 zł
- w roku 2009 923.000 zł
- w latach 2010-2013 9.029.000 zł
Beneficjentem realizującym przedsięwzięcie przy współudziale środków unijnych jest Spółka „Sądeckie Wodociągi”.
Miasto będzie finansować swój udział w latach 2007-2021.
Udziały stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Sądeckie Wodociągi i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału.
Wykreśla się PROGRAM RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA zadanie ujęte w poz. 1 pn. „Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosądeckich obiektów wraz z otoczeniem” - zadanie nie uzyskało dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a o dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mogą ubiegać się obiekty o charakterze ponad regionalnym.
W PROGRAMIE OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ
1) W pkt. 1 na zadaniu pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu, ul. Żeromskiego 16” - z uwagi na otrzymaną dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł i wprowadzone stosowne zmiany w budżecie Miasta 2007 roku - aktualizuje się zapisy ujęte w kolumnach 6,7 , 11 i 12.
Okres realizacji skraca się do 2007 r.
Zmniejsza się w kol. 7 łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 706.300 zł.
W źródłach finansowania zwiększa się kwotę środków własnych do wysokości 506.300 zł
i w prowadza się w miejsce zapisu „środki zewnętrzne” wprowadza się zapis „dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w wysokości 200.000 zł.
Planowane nakłady na 2007 rok zwiększa się do kwoty 700.000 zł, w tym środki własne 500.000 zł, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200.000 zł.
Skreśla się planowane wydatki w 2008 roku.
2) Skreśla się pkt. 2 pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 8 i 17 oraz Gimnazjach Nr 5 i 6” - zakończony został nabór projektów w ramach Priorytetu 2.5 Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Brak innych źródeł pozyskania środków dofinansowania..
Wykreśla się program „POPRAWA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA W NOWYM SĄCZU” - w tym zadanie pn. „Budynek administracyjny dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza” – Miasto będzie szukać innych korzystniejszych rozwiązań w celu rozwiązania problemu poprawy jakości obsługi mieszkańców i funkcjonowania samego urzędu.
Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu” realizowanym w ramach programu „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” stosownie do zapisów ujętych w Budżecie Miasta na 2008 rok - planowane wydatki na 2008r. przenosi się na 2009 rok.
Powyższa zmiana dotyczy limitu środków otrzymywanych z budżetu Wojewody.
Wprowadza się nowe programy i zadania, które umożliwią Miastu realizację zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta oraz podniesienia standardów placówek opiekuńczo-wychowawczych (wynikających z aktualnych rozporządzeń działania na rzecz realizacji praw dziecka);
- w ramach „PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ” wprowadza się zadanie pn. „Budowa hal sportowych na osiedlach; Przydworcowe, Nawojowska, Przetakówka, z okresem realizacji 2008-2013. Łączne planowane nakłady finansowe przewiduje się w wysokości 22.000.000 zł.
W budżecie Miasta na 2008 rok przewidziano wydatki w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
Na sfinansowanie robót panuje się pozyskanie dofinansowanie z MRPO w ramach działania 6.1 schemat A i B
- w ramach programu „DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRAWA” - wprowadza się zadanie pn. „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 – budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej”
Termin realizacji ustalono na lata 2007-2010. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.122.904 zł
W 2007 roku wydatkowano kwotę 1.901.109 zł.
W budżecie Miasta na 2008 rok przewidziano nakłady w wysokości 1.000.000 zł
Na sfinansowanie robót panuje się pozyskanie środków zewnętrznych.
Ponadto w prowadza się program „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ” i zadanie pn. „Przebudowa-modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury”
Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i podniesienie walorów estetycznych mających istotny wpływ na kształtowanie się popytu na usługi kulturalne.
Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia działalności placówki o imprezy towarzyszące, usprawni obsługę imprez kulturalnych.
Termin realizacji przyjmuje się na lata 2008-2010. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 5.778.311 zł.
W trakcie realizacji przewiduje się pozyskanie środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.3 , Schemat A do wysokości 75 % wartości kosztów kwalifikowanych.
W budżecie Miasta na 2008 rok zabezpieczono środki w kwocie 220.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz materiałów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |