Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB Data złożenia projektu: 2008-12-16 Data wydania decyzji: 2008-12-30 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Infrastruktury Komunalnej - Komisja Budżetowo-Gospodarcza - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt - druk ne 293 Uchwała Nr
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1
§ 2
W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały niniejszej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki
Załacznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta
nr...............z dnia.......
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Załacznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta
nr...............z dnia.......
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Załacznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta
nr...............z dnia.......
Zmiany w Załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2008"
Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian
Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2008 rok.
I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów
Dział 600 „Transport i łączność” (+)407 168,-
Proponuje się zwiększenie planowanych dochodów tego działu o kwotę ogółem 407 168 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące zmiany:
- zwiększenie o kwotę 496 000 zł planowanych wpływów z tytułu opłat parkingowych. Wykonanie w/w dochodów na koniec października przekroczyło już kwotę planowaną, natomiast do końca br. planuje się pozyskać wpływy wyższe od planowanych o w/w kwotę.
- Wprowadzenie do budżetu miasta kwoty 2 270 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od sprawcy, który celowo zniszczył i uszkodził uliczną sygnalizację świetlną.
- zmniejszenie o kwotę 91 102 zł planowanych do pozyskania wpływów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto Nowy Sącz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Północna”. Ponieważ część wydatków na w/w zadanie inwestycyjne zostało przeniesionych na rok 2009 w ramach wydatków niewygasających GDDKiA zmniejszyła wysokość refundacji przypadającą w roku bieżącym o w/w kwotę.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (-) 407 168,-
Zmniejsza się planowane dochody tego działu o kwotę 407 168 zł, w związku z pozyskaniem niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym gruntów i lokali.
II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków
Dział 801- Oświata i wychowanie ---
Proponuje się zmiany w obrębie tego działu polegające na przesunięciu kwoty 350 000 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia na pozostałe wydatki bieżące. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół, w tym: dla szkół podstawowych – kwota 50 000 zł, dla gimnazjów – kwota 100 000 zł, dla liceów ogólnokształcących – kwota 100 000 zł oraz dla szkół zawodowych – kwota 100 000 zł.
Dział 852- Pomoc społeczna ---
Proponuje się przesunięcie kwoty 100 000 zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach planu finansowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych – jednostki budżetowej miasta. Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na zakup samochody osobowego dla potrzeb przewozu wychowanków placówki. Obecnie posiadany przez placówkę samochód jest wyeksploatowany i wymaga ciągłych kosztownych napraw.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |