Wnioskodawca: Prezydent Miasta/WAB Data złożenia projektu: 2009-02-23 Data wydania decyzji: 2009-03-06 Status projektu: Projekt podjęty Komisje opiniujące: - Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki - Komisja Budżetowo-Gospodarcza - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt - druk nr 319 Uchwała Nr ... ... ...
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia ... ... ...
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2
W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały niniejszej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki
Załacznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr.....................z dnia........
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Załacznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta
Nr.....................z dnia........
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian
Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2009 rok.
I. Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem (-) 2 223 zł
Zmniejsza się planowane dochody tego działu o kwotę 2 223 zł w związku z pismem Ministra Finansów, znak ST3/4820/1/2009 oraz ST4/4820/33/09 z dnia 31.01.2009r. Pismami tymi zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne Miastu o w/w kwotę.
Dział 758- Różne rozliczenia (-) 2 126 719 zł
Zmniejsza się planowane dochody tego działu o kwotę ogółem 2 126 719 zł w związku z pismem Ministra Finansów, znak ST3/4820/1/2009 oraz ST4/4820/33/09 z dnia 31.01.2009r. Pismami tymi zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta o kwotę 2 122 906 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 3 813 zł.
Dział 801- Oświata i wychowanie (+) 1 098 zł
Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 1 098 zł pozyskaną przez Szkołę Podstawową nr 6 z tytułu sprzedaży złomu.
Dział 852- Pomoc społeczna (+) 4 700 zł
Zwiększa się planowane dochody tego działu o kwotę 4 700 zł pozyskaną przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji ING Dzieciom.
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę ogółem 2 123 144 zł.
II. Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział 750- Administracja publiczna (-) 6 036 zł
Zmniejsza się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 6 036 zł. W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu miasta z tytułu subwencji równoważącej oraz udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wystąpiła konieczność ograniczenia wydatków na administrację publiczną o w/w kwotę.
Dział 801- Oświata i wychowanie (-) 2 221 808 zł
Zmniejsza się planowane wydatki tego działu o kwotę ogółem 2 221 808 zł.
O kwotę 2 122 906 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem o w/w kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. Spowodowało to konieczność ograniczenia bieżących wydatków rzeczowych placówek oświatowych do niezbędnego minimum. W rozdziale 80101- „Szkoły podstawowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 200 000 zł, w tym 400 000 zł z wynagrodzeń. W rozdziale 80104- „Przedszkola” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 122 906 zł. W rozdziale 80110- „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 300 000 zł, w tym 100 000 zł z wynagrodzeń. W rozdziale 80130- „Szkoły zawodowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 500 000 zł, w tym 100 000 zł przeznaczonych pierwotnie na wynagrodzenia.
Natomiast o kwotę 1 098 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 6. Kwotę powyższą pozyskaną ze sprzedaży złomu placówka planuje przeznaczyć na zakup książek do biblioteki.
Dział 852- Pomoc społeczna (+) 4 700 zł
Zwiększa się planowane wydatki bieżące tego działu o kwotę 4 700 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych na przystosowanie pomieszczenia na siłownię oraz zakup sprzętu do siłowni. Środki powyższe jednostka pozyskała z tytułu darowizny z przeznaczeniem na w/w cel.
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ogółem 2 123 144 zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |